• svput@tularegion.org
  • Тульская область, г. Суворов ,
    ул. Энергетиков, д. 5.
  • +7 (48763) 2-04-06+7 (48763) 2-72-71 +7-953-198-24-77
 
Выручка «Россети Центр и Приволжье» по итогам 12 месяцев 2019 года выросла на 2,6 % 26.02.2020 13:27:00

Выручка «Россети Центр и Приволжье» по итогам 12 месяцев 2019 года выросла на 2,6 %

ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (бренд «Россети Центр и Приволжье») опубликовало аудированную бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 год, подготовленную в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учёта (РСБУ).

Основные показатели МРСК Центра и Приволжья по итогам 12 месяцев 2019 года в сравнении с аналогичным периодом 2018 года (в млн. российских рублей, если не указано иное):

Наименование показателя

12 месяцев 2019 г.

12 месяцев 2018 г.

Изменение, %

Выручка всего, в т.ч.:

96 343,1

93 875,9

2,6

     выручка от передачи э/энергии*

94 329,0

88 852,6

6,2

     выручка от тех. присоединения

1 062,0

925,5

14,7

     выручка от перепродажи э/энергии и мощности

-

3 315,9

-

     выручка прочая

952,1

781,8

21,8

Себестоимость, в т.ч.:

80 779,6

78 409,1

3,0

     себестоимость передачи э/энергии

79 465,7

74 088,2

7,3

     себестоимость тех. присоединения

879,4

953,6

-7,8

     себестоимость перепродажи э/энергии и мощности

-

2 888,9

-

     себестоимость прочая

434,6

478,4

-9,2

Валовая прибыль

15 563,5

15 466,8

0,6

     рентабельность, %

16,2

16,5

-0,3 п.п.

Коммерческие расходы

2,2

147,2

-98,5

Управленческие расходы

942,1

901,8

4,5

EBITDA

17 079,6

21 831,2

-21,8

     рентабельность, %

17,7

23,3

-5,5

Чистая прибыль

5 150,1

9 347,1

-44,9

     рентабельность, %

5,3

10,0

-4,6

Полезный отпуск электроэнергии («котловой»), млн кВт·ч**

46 961,1

47 400,2

-0,9

Потери, млн кВт·ч

4 257,6  

4 236,4  

0,5

Потери, %

7,94

7,84

0,1 п.п.


* Выручка от передачи э/энергии и полезный отпуск за 12 мес. 2018 г. указаны без учета объема, отраженного в выручке от выполнения услуг по передаче электроэнергии, отображаемой в бухгалтерской отчетности в выручке от реализации электроэнергии (в соответствии с требованиями РСБУ) по филиалу «Владимирэнерго» для сопоставимости (в соответствии с ранее предоставленной отчетностью за 12 мес. 2018 г.). С учетом «внутреннего оборота» выручка от услуг по передаче за 2018 год составляет 90 268,8 млн руб.

** Полезный отпуск электроэнергии за 12 мес. 2018 г. указан с учетом объема, отраженного в выручке от выполнения услуг по передаче электроэнергии, отображаемой в бухгалтерской отчетности в выручке от реализации электроэнергии (в соответствии с требованиями РСБУ) по филиалу «Владимирэнерго» для сопоставимости (в соответствии с ранее предоставленной отчетностью за 12 мес. 2018 г.). Без учета «внутреннего оборота» полезный отпуск за 2018 год составляет 46 718,1 млн кВт∙ч.

Согласно опубликованной отчетности, выручка компании составила 96 343,1 млн рублей, что на 2 467,2 млн рублей (на 2,6%) выше значения данного показателя за 12 месяцев 2018 года.

Увеличение выручки от передачи электрической энергии при снижении полезного отпуска потребителям обусловлено ростом тарифов на оказание услуг и изменением «котловой схемы» взаиморасчетов на территории Ивановской области. Кроме того, в 2018 году часть выручки от услуг по передаче электроэнергии в соответствии с РСБУ отражалась в доходах от перепродажи электроэнергии и мощности вследствие исполнения функции гарантирующего поставщика на территории Владимирской области.

Затраты, относимые на себестоимость услуг, по итогам 2019 года увеличились на 3% и составили 80 779,6 млн рублей. Основной причиной роста себестоимости является влияние внешних факторов, а именно: увеличение затрат на услуги территориальных сетевых организаций на 6,8% (в том числе вследствие изменения «котловой схемы» взаиморасчетов на территории Ивановской области) и затрат на компенсацию потерь электроэнергии в сетях на 11,1% вследствие роста цены (+10,5%) и объемов приобретенной электроэнергии (+0,5%).

В целях компенсации негативного влияния внешних факторов в 2019 году Компания уделяла особое внимание повышению внутренней эффективности и оптимизации операционных затрат. В частности, за отчетный год производительность обслуживания электрических сетей работниками Компании увеличилась с 71,5 до 82,9 условных единиц оборудования на человека (+16%). Управление издержками в условиях сокращения объема оказанных услуг позволило обеспечить рост валовой прибыли на 0,6% от предыдущего года.

При этом чистая прибыль по итогам 2019 года снизилась относительно 2018 года на 44,9% (на 4 197,0 млн рублей): финансовый результат составил 5 150,1 млн рублей. Ухудшение финансового результата связано с формированием резервов под судебные споры с энеросбытовыми компаниями.

Снижение чистой прибыли определило сокращение значения показателя EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизации), который составил 17 079,6 млн рублей, что на 4 751,6 млн рублей (на 21,8%) меньше значения показателя за аналогичный период прошлого года. Рентабельность по EBITDA составила 17,7%.

При этом следует отметить, что компания в январе-феврале 2020 года выплатила дивиденды по итогам 9 месяцев 2019 года в размере 1 835,2 млн рублей.

Совокупные активы компании на 31 декабря 2019 года составили 118 271,8 млн руб. (увеличение на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), в т.ч. стоимость внеоборотных активов – 89 715,5 млн руб. (увеличение на 6,9%), оборотных активов – 28 556,3 млн руб. (уменьшение на 7,1%).

Чистые активы на 31.12.2019 составили 65 703,0 млн руб.

Более подробно с бухгалтерской отчетностью ПАО «МРСК Центра и Приволжья» за 12 месяцев 2019 года можно ознакомиться на сайте компании в сети Интернет по адресу: http://www.mrsk-cp.ru/stockholder_investor/disclosure_reporting_info/finansovaya-informatsiya-i-otchetnost/bukhgalterskaya-otchetnost-oao-mrsk-tsentra-i-privolzhya/.



Возврат к списку


Написать в редакцию